Kämmerei
Haushaltsdiagramm
-139.755 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-139.755 €
41,80%
-56.200 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-56.200 €
16,81%
-52.600 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-52.600 €
15,73%
-50.550 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-50.550 €
15,12%
35.240 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
35.240 €
10,54%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 35.240 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 35.240 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -299.105 € |
20: Verwaltungsergebnis | -263.865 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -263.865 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -263.865 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -263.865 € |